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调兵山市人力资源和社会保障局2017年部门决算公开细则

文章来源:调兵山市人力资源和社会保障局      发表时间:2018-09-20 14:45      浏览次数:281

 

调兵山市人力资源和社会保障局
2017年部门决算公开细则
 
目    录
第一部分  调兵山市人力资源和社会保障局概况
  一、主要职责及机构设置情况
  二、部门决算单位构成情况
第二部分  调兵山市人力资源和社会保障局2017年部门决算表
一、2017年收入支出决算总表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算表
五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年“三公”经费支出情况表
十、2017年度项目支出决算明细表
第三部分 调兵山市人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分   调兵山市人力资源和社会保障局概况
一、主要职责及机构设置情况
贯彻执行国家税政方针、政策,负责全市人力资源和社会保障方面法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障规范性文件、政策,并组织实施和监督检查;拟订并组织实施全市人力资和政策,完善公共就业服务体系;)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;会同有关部门负责事业单位人事制度改革;研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施;会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员综合管理;贯彻落实国家和省有关农民工工作综合性政策和规划;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;负责副市级以上领导干部及享受市级待遇的领导干部的医疗和保健工作;承办市政府交办的其他事务。
下设股室及所属事业单位。
包括:17个股室,办公室、信息股、综合股、劳动关系股等
7家事业单位:调兵山市劳动争议仲裁院调兵山市劳动监察大队、调兵山市医疗保险管理中心、调兵山市人才服务中心、调兵山市机关事业保险局、调兵山市城乡就业管理局、调兵山市社会保险事业管理局
   二、调兵山市人力资源和社会保障局部门决算单位构成情况情况
纳入2017年度部门决算包含本级决算和下属二级单位决算共8其中:行政单位1家,事业单位7家。
1、调兵山市人力资源和社会保障局
2、调兵山市劳动争议仲裁院
3、调兵山市劳动监察大队
4、调兵山市医疗保险管理中心
5、调兵山市人才服务中心
6、调兵山市机关事业保险局
7、调兵山市城乡就业管理局
8、调兵山市社会保险事业管理局
第二部分  调兵山市人力资源和社会保障局2017年决算公开表
一、2017年收入支出决算总表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算表
五、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、2017年财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年“三公”经费支出情况表
十、2017年项目支出决算明细表
第三部分 调兵山市人力资源和社会保障局2017年决算情况说明
一、调兵山市人力资源和社会保障局2017年收支决算总体情况
(一)2017年收入总计1184.76万元。包括:
1.财政拨款收入1184.76万元,其中:公共预算财政拨款收入1184.76万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计1184.76万元,包括:
1.基本支出1174.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出794.61万元,对个人和家庭的补助支出180.76万元,商品和服务支出198.96万元。
        2.项目支出10.43万元,主要包括主要包括办公设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余0万元
(四)收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2017年部门决算收入1184.76万元,比上年减少7.24万元,降幅2.24%,其中:财政拨款收入1184.76万元,减少7.24万元,降幅2.24%,主要原因:缩减支出,拨款减少。
2.支出增减情况。2017年部门决算总支出1184.76万元,同比减少支出7.24万元,降幅2.24 %,其中:基本支出减少7.24万元,降幅2.24%,主要原因:节约支出,取暖费减少,车辆运行费减少等项目支出10.43万元,同比减少3.25万元,降幅1.48%,原因:缩减支出。
二、调兵山市人力资源和社会保障局部门2017年财政拨款收支决算情况
  (一)总体情况
财政拨款支出决算反映财政局部门2017年整体财政拨款支出情况,是当年财政拨款发生的支出。2017年度财政拨款支出1184.76万元,其中:基本支出1174.33万元,项目支出10.43万元。
(二)具体情况
按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出483.76万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出699.96万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土资源气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出其他支出0万元,其他支出1.04万元。
三、调兵山市人力资源和社会保障局2017年“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数11.87万元,比上年决算数减少2.25万元,原因:节约开支
其中:因公出国(境)0万元,组团0组,共计0人;
公务接待费0万元与上年数相同,无变化接待0批次,接待共计0人;
公务用车运行费11.87万元比上年减少2.25万元,原因:节约开支
公务用车购置0万元购置0辆,现公务用车保有量6
、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017调兵山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出198.96万元,比2016增加4.25万元,增幅2.18%,原因:业务量增加
(二)政府采购支出情况
2017调兵山市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元政府采购服务支出0万元等
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,调兵山市人力资源和社会保障局共有车辆6辆,其中一般公务用车6
第四部分 名词解释 
1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5、附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
6、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
   7、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
8、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
9、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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