BLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
调兵山市信访局2024年部门预算
公开细则
031信访局-部门预算批复表
031001_中共调兵山市委调兵山市人民政府信访局本级
031002_调兵山市人民来访接待中心
目 录
第一部分 调兵山市信访局概况
1.主要职责
(一)负责处理群众给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。
(二)承办中央、省、市领导转办、批办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇办事处和市直部门交办信访事项,督促检查交办事项的落实情况。
(三)综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,提供信访信息,为市委、市政府决策和指导工作服务。
(四)协调处理跨地区、跨部门的重大信访纠纷问题;协调处理群众赴京、到省上访和异常、突发性信访事项。
(五)指导全市信访业务,总结推广信访工作经验;提出改进和加强信访工作的意见。
(六)了解并掌握全市信访工作干部队伍建设状况,研究提出加强信访队伍建设的措施,组织信访干部的培训,指导信访部门的办公自动化建设。
(七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项的工作等工作。
2.预算单位构成
纳入调兵山市信访局2023年部门预算编制范围的包括本级预算单位共2家。其中:行政单位1家,下属事业1家。
第二部分调兵山市信访局2024年单位预算公开表
1.2024年调兵山市信访局预算收支总表
2.2024年调兵山市信访局收入预算总表
3.2024年调兵山市信访局支出预算总表
4.2024年调兵山市信访局功能分类科目安排的支出表
5.2024年调兵山市信访局政府预算支出经济分类情况表
6.2024年调兵山市信访局部门预算支出经济分类情况表
7.2024年调兵山市信访局财政拨款收支预算总表
8.2024年调兵山市信访局财政拨款收入安排支出表
9.2024年调兵山市信访局一般公共预算支出表
10.2024年调兵山市信访局一般公共预算基本支出表
11.2024年调兵山市信访局政府性基金收入安排的预算支出表
12.2024年调兵山市信访局省提前告收入安排的支出表
13.2024年调兵山市信访局纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
14.2024年调兵山市信访局纳入专户管理的行政事业性收费收入安排的预算支出表
15.2024年调兵山市信访局一般公共预算“三公”经费支出情况表
16.2024年调兵山市信访局项目支出预算明细表
17.2024年调兵山市信访局债务支出预算情况表
18.2024年调兵山市信访局政府采购支出预算表
19.2024年调兵山市信访局财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表
第三部分2024年调兵山市信访局预算情况说明
一、2024年调兵山市信访局预算情况说明
按照综合预算的原则,2024年调兵山市信访局所有收入和支出均纳入预算管理。其中:
1、收入情况。2024年单位预算收入总计205.55万元,其中:本年收入205.55万元,上年结转收入0万元,收入同比减少6万元,减少2.8%,机关运行经费精减与驻京维稳人员预算减少。
2、支出情况。2024年单位预算支出总计205.55万元,其中:工资福利支出161.23万元,商品和服务支出20.05万元,对个人和家庭的补助支出1.67万元,项目支出22.6万元。支出同比减少6万元,主要原因是:机关运行费用减少,驻京维稳人员减少。
2024年发生政府性基金安排的支出:0万元
2024年辽宁省提前告知专项安排的支出:0万元
-
机关运行经费安排和使用情况。
2024年机关运行经费预算安排10.03万元,比2023年减少6.7万元,原因:精减机关运行经费。其中:印刷费0.3万元、水费0.35万元、电费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.75万元、工会经费1.29元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用4.62万元、其他商品和服务支出0.12万元。
-
政府采购情况。
2024年政府采购预算安排0.00万元,同比去年预算安排没有变化。
-
关于“三公”经费预算情况说明
2023年财政资金安排的“三公”经费预算数2.00万元,其中:因公出国(境)费安排0万元,与去年预算数相同;公务接待费安排0.00万元,与去年预算数相同;公务用车购置费安排0.00万元,与上年无变化,;公务用车运行费安排2.00万元,支出比2023年减少1万元。主要原因是精减公务用车运行费用。
五、其他重要事项情况说明
1、政府债务情况。
2024年信访局部门政府债务安排0.00万元。
-
政府购买服务支出情况。
2024年信访局部门财政预算资金安排政府购买服务项目支出0.00万元。
-
国有资产占用使用情况。
截止2023年12月31日,信访局部门机关及所属单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备共有0台(套);单价100万元(含)以上通用设备共有0台(套)。
-
预算绩效情况说明。
2024年我部门纳入项目绩效目标管理的财政资金0.00万元,预算执行中我们将严格项目管理,切实提高财政资金使用效益。
-
扶贫资金安排情况。
2024年无扶贫资金预算。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政单位用于预算改革方面的支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。