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调兵山市人民政府 The People's Government of Diaobingshan Municipality

政府信息公开

辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政 执法队 2023 年度部门决算

来源:调兵山市住建局 时间:2024-09-20

辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度部门决算
第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执法队概况
一、主要职责
二、辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执法队决算单
位构成
第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执
法队部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执
法队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件 第一部分 辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执法
队概况
一、主要职责
(一)依据城乡建设管理法律、法规,实施城市市容市貌管
理监察,市政公用设施管理监察,环境卫生管理监察,园林绿化
管理监察,临街施工管理监察,城市除雪防灾管理监察。
(二)依据城乡规划法,实施城市规划区内违章违法建筑监
察与管理,保证城市总体规划的实施和落实。
(三)负责城乡道路、广场、路标、路灯等城市交通设施的
保护工作;查处损坏城市道路、桥梁及危害城市管理秩序行为。
(四)负责临街或沿街经商管理监察,取缔查处无证经营,
保护合法经营,落实“行商归市、坐商归店”的市容规划要求。
(五)负责占道市场、占道施工、占道经营的核准与管理;
负责户外广告,商幌牌匾、画廊等设施的核准与管理。
(六)负责临街立面装修、拆扒改扩建临街门窗等行为的核
准与管理;负责城市道路、给排水、标志性建筑等的挖掘、维修、
改扩建等行为的核准与管理。
(七)负责查处可拆除各类影响城市市容交通环境的棚厦、
商亭、围栏、墙柱等设施,查处或拆除各类超过批准期限的施工
暂设及临时建筑等。
(八)查处非承重墙窗改门行为;对向水体排放、倾倒工业
废渣、城镇垃圾和其他废弃物等行为进行处罚。
(九)对在违规运输、贮存、排放渣土及建筑废弃物进行处
1 罚。特殊车辆在城市道路上行驶;依附于城市道路建设各种管线、
杆线设施;临时挖掘城市道路;大型户外广告牌匾设置等行为的
核准与管理。
(十)排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施并
保持正常使用,或者未采取其他油烟净化措施,使油烟不达标排
放,对附近居民的正常生活环境造成污染进行处罚;对未配套设
立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业
楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目
进行处罚。
(十一)在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生
环境噪声污染的设备、设施的,其经营管理者未采取措施,使其
边界噪声超过国家规定的环境噪声排放标准进行处罚。
(十二)在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,
或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行为进行处罚。
(十三)在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,
焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有
害烟尘和恶臭气体的物质的行为进行处罚。
(十四)负责城市住宅室内装饰装修管理、经营管理方面有
关法律、法规、规章中所规定的行政执法工作;负责非住宅方面
包括房屋租赁的行政执法监督检查工作。
(十五)负责调兵山市区域范围内城市污水处理费和生活垃
圾处理费的征收和管理工作。
(十六)承担主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政执法队 2023 年
2 部门决算编制范围的预算单位包括:
调兵山市城乡管理综合行政执法队及分支机构调兵山市公用
事业收费服务办公室。
3 第二部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计 868.35 万元,包括:
1.财政拨款收入 868.35 万元,占收入总计的 100.00%。其中:
一般公共预算财政拨款收入 868.35 万元,政府性基金预算财政拨
款收入 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元,占收入总计的 0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少 1266.93 万元,降低 59.33%,
主要原因:上一年度本单位有特勤中队人员 124 人,本年度全部
调出,上一年度采购执法服装及执法车辆、拆除及更换大型广告
牌匾等等相关费用。
(二)支出总计 868.35 万元,包括:
1.基本支出 756.72 万元,占支出总计的 87.14%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:
工资福利支出 683.93 万元;商品和服务支出 60.91 万元;对个人
和家庭的补助 11.87 万元。
2.项目支出 111.63 万元,占支出总计的 12.86%。主要包括执
法车辆 2 台、汽油及修车费用、拆除小区内违建等、喷涂停车位、
4 律师费用及维修广告牌费用、食堂伙食费等等等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元,占支出总计的 0.00%。
与上年相比,今年支出减少 1266.93 万元,降低 59.33%,主要
原因:上一年度本单位有特勤中队人员 124 人,本年度全部调出,
上一年度采购执法服装及执法车辆、拆除及更换大型广告牌匾等
等相关费用。
(三)年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收支平衡。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2023 年度财政拨款支出 868.35 万元,其中:基本支出 756.72
万元,项目支出 111.63 万元。与上年相比,财政拨款支出减少
1266.93 万元,降低 59.33%,主要原因:上一年度本单位有特勤
中队人员 124 人,本年度全部调出,上一年度采购执法服装及执
法车辆、拆除及更换大型广告牌匾等等相关费用。与年初预算相
比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.30%,其中:基
本支出完成年初预算的 106.92%,项目支出完成年初预算的
170.42%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 868.35 万元。按支出功
能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出 64.41 万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
5 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.17 万元,主要是在
职人员 60 人的养老保险费用等支出,完成年初预算的 100%,决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,每年调整养老
保险基数。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.24 万元,主要是在职人员
60 人的职业年金费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是人员减少。每年调整职业年金基
数。
2.卫生健康支出 26.14 万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)26.14 万元,主要是在职人员 60 人的医疗保险等支出,
完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是上一年度本单位有特勤中队人员 124 人,本年度全部调出。
3.城乡社区支出 734.78 万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法
(项)734.78 万元,主要是在职人员的工资及保险、退休人员的取
暖费、劳务派遣人员工资、办公费用等、购置办公设备、执法车
辆、拆除大型广告牌子、拆除全市区内的违法建设及圈占绿地等
相关费用等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是上一年度有租赁房屋的费用、制作执法服装
的费用、在职死亡的抚恤金,本年度减少这些费用。
4.住房保障支出 43.02 万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)43.02 万元,主要是在职人员 60 人的住房公积金等支出,完
6 成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
人员减少。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 68.12 万元,完
成预算的 145.56%,决算数大于预算数的主要原因是按照预算的标
准合理进行支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待
费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 68.12 万元。
1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。
完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位未发生
此笔费用。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023
年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位未发生此笔
费用等。
2.公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位未发生此
笔费用。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其
中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与
上年持平,主要是本单位未发生此笔费用等原因。
3.公务用车购置及运行费 68.12 万元,占“三公”经费支出
的 100.00%。完成预算的 145.56%,决算数大于预算数的主要原因
是按照预算的标准进行合理性的支出。比上年减少 17.27 万元,
降低 20.22%,主要是上一年度购买 3 台执法车辆 37.23 万元,而
7 本年度购买 2 台执法车辆等原因。
其中:公务用车购置费 17.52 万元,主要用于购买执法车辆
等,当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 50.60 万元,
主要用于本单位执法车辆 14 台,每天执法人员巡查力度增大,早
晚间执勤,全年无休息等,截至年末使用财政拨款开支运行维护
费的公务用车保有量 14 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 756.71 万元,其中:
人员经费 695.80 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费 60.91 万
元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和
一致),比上年减少 44.34 万元,降低 100.00%,主要原因是上一
年度。
(二)政府采购支出情况。
8 2023 年政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支
出 0.00 万元,政府采购工程支出 0.00 万元,政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总
额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占中小企
业采购支出总额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2023 年 12 月 31 日,共有车辆 14 辆,其中:副省级以
上领导干部用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0
辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 14 辆,特种专业技术用车
0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)
以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
认真做好绩效的每一项任务,并做好年度的绩效指标。
9 第三部分 名词解释
1.财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余: 指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
10 发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公
出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费: 指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
所有的费用都是按照预算标准执行的,严格控制每一笔费用。
11 第四部分 2023 年度部门决算表
12 13
收入支出决算总表
公开 01 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
868.35 一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
64.42
9
九、卫生健康支出
40
26.14
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
734.78
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
43.02
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
868.35
本年支出合计
58
868.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
868.35
总计
62
868.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 14
收入决算表
公开 02 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
868.35
868.35
208
社会保障和就业支出
64.41
64.41
20805
行政事业单位养老支出
64.41
64.41
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
60.17
60.17
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
4.24
4.24
210
卫生健康支出
26.14
26.14
21011
行政事业单位医疗
26.14
26.14
2101102
事业单位医疗
26.14
26.14
212
城乡社区支出
734.78
734.78
21201
城乡社区管理事务
734.78
734.78
2120104
城管执法
734.78
734.78
221
住房保障支出
43.02
43.02
22102
住房改革支出
43.02
43.02
2210201
住房公积金
43.02
43.02
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 15
支出决算表
公开 03 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项目
功能分
类科目
编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
868.35
756.72
111.63
208
社会保障和就业支出
64.41
64.41
20805
行政事业单位养老支出
64.41
64.41
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.17
60.17
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.24
4.24
210
卫生健康支出
26.14
26.14
21011
行政事业单位医疗
26.14
26.14
2101102
事业单位医疗
26.14
26.14
212
城乡社区支出
734.78
623.15
111.63
21201
城乡社区管理事务
734.78
623.15
111.63
2120104
城管执法
734.78
623.15
111.63
221
住房保障支出
43.02
43.02
22102
住房改革支出
43.02
43.02
2210201
住房公积金
43.02
43.02
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 16
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营
预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
868.35
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
64.42
64.42
9
九、卫生健康支出
41
26.14
26.14
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
734.78
734.78
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
43.02
43.02
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
868.35
本年支出合计
59
868.35
868.35
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
868.35
总计
64
868.35
868.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 17
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
868.35
756.72
111.63
208
社会保障和就业支出
64.41
64.41
0.00
20805
行政事业单位养老支出
64.41
64.41
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
60.17
60.17
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.24
4.24
0.00
210
卫生健康支出
26.14
26.14
0.00
21011
行政事业单位医疗
26.14
26.14
0.00
2101102
事业单位医疗
26.14
26.14
0.00
212
城乡社区支出
734.78
623.15
111.63
21201
城乡社区管理事务
734.78
623.15
111.63
2120104
城管执法
734.78
623.15
111.63
221
住房保障支出
43.02
43.02
0.00
22102
住房改革支出
43.02
43.02
0.00
2210201
住房公积金
43.02
43.02
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 18
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
683.93
302
商品和服务支出
60.91
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
219.60
30201
办公费
6.19
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
38.39
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
137.01
30205
水费
1.50
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
60.17
30206
电费
2.53
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
4.24
30207
邮电费
1.56
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
26.14
30208
取暖费
4.94
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
2.26
30211
差旅费
0.42
31008
物资储备
30113
住房公积金
43.02
30212
因公出国(境)费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
153.11
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
11.87
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
1.97
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
7.75
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
1.60
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
312
对企业补助
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31201
资本金注入
30308
助学金
30228
工会经费
7.40
31203
政府投资基金股权投资
30309
奖励金
30229
福利费
31204
费用补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
3.00
31205
利息补贴
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
23.17
31299
其他对企业补助
30399
其他对个人和家庭的补助
0.55
30240
税金及附加费用
399
其他支出
30299
其他商品和服务支出
10.21
39907
国家赔偿费用支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织
补贴
39909
经常性赠与
39910
资本性赠与
39999
其他支出
人员经费合计
695.80
公用经费合计
60.91
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 19
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项 目
预算数
决算数
合 计
46.80
68.12
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
46.80
68.12
其中:(1)公务用车运行维护费
46.80
50.60
(2)公务用车购置费
17.52
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 20
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分
类科目
编码
科目名称
年初结转和结
本年收入
小计
基本支出
项目支出
年末结转和
结余
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 21
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开 09 表
单位:辽宁省铁岭市调兵山市城乡管理综合行政
执法队
2023 年度
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 第五部分 附件
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